Nog dag(en) voor opstart

Praktische snelcursus BTW

€ 295.00 incl.
€ 243.80 excl. BTW
Nog dag(en) voor opstart

Praktische snelcursus BTW

Als professional weet je perfect wat je beroepshalve moet doen. Je wil jouw financiën steeds op orde. Daarom is het belangrijk dat je inzicht hebt in de werking van de BTW. Wat moet je betalen? Kan je steeds alle BTW recupereren? Welke zijn de belangrijkste uitzonderingen? Hoe gaat dat allemaal precies in zijn werk? Leer het snel of fris je kennis op in deze praktische cursus! 

€ 295.00 incl.
€ 243.80 excl. BTW
Inschrijven Ik heb een vraag

In detail

In deze 3 sessies gaan we de praktische kant bekijken met veel voorbeelden.
Door te oefenen kan je dit allemaal toepassen zodat het niet alleen bij theorie blijft.

 

SyntraPXL business is erkend bij het ITAA (Institute for Tax Advisors & Accountants) voor het geven van permanente vormingen. 

Iedere professional die op een snelle en praktische wijze alles rond de BTW-aangifte wil leren inoefenen en correct toepassen.

SyntraPXL business is erkend bij het ITAA (Institute for Tax Advisors & Accountants) voor het geven van permanente vormingen. 

In de eerste sessie behandelen we:

  • De BTW-basisprincipes en de belangrijkste categorieën van belastbare handelingen
  • Uitoefening, beperkingen en voorwaarden van het recht op aftrek
  • Welke verplichte vermeldingen zijn noodzakelijk op een factuur?
  • De bijzondere vermeldingen op de facturen (vrijstelling, verleggingsregeling, enz.)
  • Wanneer moet de btw door de leverancier worden gefactureerd?
  • De facturatie van voorschotten (plaatselijke, intracommunautaire of uitvoerhandelingen)?
  • Aan- en verkopen binnenland, recht op aftrek en aftrekbeperkingen, tarieven
  • Btw-analyse van de meest gebruikelijke beroepskosten: autokosten, geschenken, luxe-uitgaven, Personeelsfeesten, receptie- en restaurantkosten, sociale voordelen

De tweede sessie oefenen we onder meer het invullen van:

  • de BTW-aangifte (met het gebruik van intervat)
  • BTW-opgave van de intracommunautaire handelingen
  • de jaarlijkse BTW-listing
  • de bijkomende administratieve documenten
  • de verschillende items die we in de vorige les gezien hebben.

De derde sessie handelt o.a. over:

  • Facturatie van nalatigheidsinteresten aan klanten
  • Wat kunt u doen bij onbetaalde facturen?
  • Bijzondere gevallen: receptiekosten versus reclamekosten
  • Wanneer moet de btw door de medecontractant worden vereffend?
  • Hoe vordert u de btw op dubieuze facturen in?
  • De creditnota in de praktijk: hoe en wanneer stelt u ze op?
  • Kortingen en berekening van het disconto
  • Herzieningstermijn van de btw
  • Hoe krijgt u de in het buitenland betaalde btw terug (aanvraagprocedure van elektronische terugbetaling)?

Kmo-portefeuille

De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Lees hier hoe de KMO-portefeuille in zijn werk gaat.

  • MO* € 195.04
  • KO** € 170.66

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen
** kleine ondernemingen

Heb je nog een vraag?

Nog iets niet duidelijk? Stel je vraag dan hieronder aan onze medewerkers en we helpen je graag verder.